Sistem Informasi Keuangan Internal

Pengawasan keuangan yang tertib dan akuntabel.

Pengelolaan Surat Pertanggungjawaban Bawaslu Kota Metro dalam satu alur yang berjenjang, transparan, dan terdokumentasi.

Layanan Internal

Satu sistem untuk proses SPJ yang terkendali.

Setiap pengajuan, pemeriksaan, dan realisasi tersusun dalam proses yang mudah ditelusuri oleh petugas berwenang.

01

Pengajuan SPJ

Pencatatan kegiatan, nominal, lampiran, dan tanda tangan dalam satu alur kerja.

02

Pemeriksaan Berjenjang

Verifikasi diteruskan secara berurutan dari Verifikator hingga PPSPM.

03

Realisasi Anggaran

Pemantauan pagu dan realisasi berdasarkan SPJ yang telah selesai diperiksa.

Alur Persetujuan

Pemeriksaan yang jelas pada setiap tahap.

Setiap dokumen bergerak melalui kewenangan yang sudah ditetapkan dan tercatat dalam riwayat pemeriksaan.

  1. 01

    Pengaju

    Tercatat
  2. 02

    Verifikator

    Tercatat
  3. 03

    Bendahara/BP

    Tercatat
  4. 04

    PPK

    Tercatat
  5. 05

    PPSPM

    Tercatat